九江市行政审批局2025年单位预算
发布时间:2025-02-23 11:15 来源:本网字体: [大 中 小]
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第一部分 九江市行政审批局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市行政审批局2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 九江市行政审批局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市行政审批局概况
一、单位主要职责
九江市行政审批局机关为市政府工作单位,正处级。主要职责是:贯彻执行国家和省行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及市委、市政府的决策部署,负责拟订全市相关工作发展规划并组织实施。承担市行政审批制度改革领导小组的日常工作,指导、协调全市行政审批制度改革工作。负责协调指导全市政务服务体系建设,拟订、实施政务服务标准规范。协调、指导和考核全市政务服务中心及分中心、政务服务热线平台的运行;承担管理、运行市政务服务中心、市级政务服务热线平台的工作。负责对全市公共资源交易平台的管理、指导、协调和监督;负责省政务服务网市、县级分厅的应用推进,统筹协调全市一体化在线政务服务平台建设。
二、机构设置及人员情况
2025年九江市行政审批局机关内设科室14个,包括:(机关党委、办公室、政策法规科、财务人事科、政务服务管理指导科、电子政务科、中介服务管理科、项目投资审批科、建设工程审批科、安全生产审批科、交通运输审批科、商事登记审批科、社会事务审批科、农业事物审批科)。
编制人数小计46人,其中:行政编制人数44人,行政工勤1人。实有人数小计45人,其中:在职人数小计44人,行政在职人数45人,行政工勤1人。
第二部分 九江市行政审批局2025年单位预算表














第三部分 九江市行政审批局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况。
2025年九江市行政审批局收入预算总额为1598.16万元,较上年预算安排减少288.07万元;财政拨款收入1598.16万元,较上年预算安排减少288.07万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况。
2025年九江市行政审批局支出预算总额为1598.16万元,较上年预算安排减少288.07万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1110.13万元,较上年预算安排减少5.82万元;其中:工资福利支出908.75万元,商品和服务支出140.75万元,对个人和家庭的补助60.63万元,资本性支出0万元。项目支出488.03万元,较上年预算安排减少282.25万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出488.03万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1373.86万元,较上年预算安排减少378.36万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出95.7万元,较上年预算安排增加91.5万元;卫生健康支出51.74万元,较上年预算安排增加0.23万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出76.86万元,较上年预算安排减少0.98万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出908.75万元,较上年预算安排减少11.23万元;商品和服务支出140.75万元,较上年预算安排增加0.62万元;对个人和家庭的补助60.63,较上年预算安排增加4.79万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况。
2025年九江市行政审批局财政拨款支出预算总额1598.16万元,较上年预算安排减少288.07万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1373.86万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出95.70万元,卫生健康支出51.74万元,住房保障支出76.86万元。
按支出项目类别划分:基本支出1110.13万元,较上年预算安排减少5.82万元;其中:工资福利支出908.75万元,商品和服务支出140.75万元,对个人和家庭的补助60.63万元,资本性支出0万元。项目支出488.03万元,较上年预算安排减少282.25万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出488.03万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
(四)政府性基金情况。
2025年九江市行政审批局政府性基金支出预算为0按支出项目类别划分:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况。
2025年九江市行政审批局国有资本经营支出预算为0
按支出项目类别划分:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.
(六)机关运行经费等重要事项的说明。
2025年单位机关运行费预算885.83万元,比2024年预算减少96.01万元,下降9.78%。
(七)政府采购情况。
2025年政府采购总额0.25万元,其中: 政府采购货物预算0.25万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况。
截至2024年8月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)项目情况说明。
1.业务经费类人才专项项目
1)项目概述
为全面落实《中共九江市委九江市人民政府印发《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措(试行)》的通知》(九发〔2022〕8号)精神,按照《九江市人民政府办公室关于印发九江市人才发展专项资金管理办法(试行)的通知》(九府办字〔2022〕79号)要求,全力打造“线上一网、线下一窗、市县一体”人才综合服务平台,尽快实现人才服务“一网汇聚”、人才事项“一网通办”。做好市本级人才专项资金申报工作。
2)立项依据
《中共九江市委九江市人民政府印发《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措(试行)》的通知》(九发〔2022〕8号)精神,按照《九江市人民政府办公室关于印发九江市人才发展专项资金管理办法(试行)的通知》(九府办字〔2022〕79号)要求。
3)实施主体
九江市行政审批局。
4)实施方案
全力打造“线上一网、线下一窗、市县一体”人才综合服务平台,尽快实现人才服务“一网汇聚”、人才事项“一网通办”。做好市本级人才专项资金申报工作。
5)实施周期
1年。
6)年度预算安排
50万元。
7)绩效目标和指标
市县级人才发展的平台建设及维护达到人才对经济社会发展的效率有大的提升。
2.行政许可特别程序等工作经费
1)项目概述
以专业的评审报告,颁发符合社会公共利益的行政许可事项决定书。
2)立项依据
国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号)、《江西省人民政府关于加快推进政务服务标准化规范化智能化便利化专业化的实施意见》(赣府发〔2022〕18 号)。
3)实施主体
九江市行政审批局。
4)实施方案
以专业的评审报告,颁发符合社会公共利益的行政许可事项决定书。
5)实施周期
1年。
6)年度预算安排
320万元。
7)绩效目标和指标
加快推进专家评审标准化规范化智能化便利化专业化。
3.网络安全三级等保
1)项目概述
进一步扩大与群众生产生活密切相关的高频多发事项集中办理范围,打造“一站式”“一窗式”“智能化”“标准化”政务服务大厅。以设立各专项服务专窗,通过专业服务利企便民。
2)立项依据
九府办抄字[2022]457号。
3)实施主体
九江市行政审批局。
4)实施方案
第三方维护
5)实施周期
三年。
6)年度预算安排
30万元。
7)绩效目标和指标
打造“一站式”“一窗式”“智能化”“标准化”政务服务大厅。
4.电子设备维修费
1)项目概述
1、改善办公条件,优化升级电子设备,改造服务大厅环境,为企业和群众提供更为便捷舒适的办事环境。强化电子设备检查频度,提高电子设备完好率;2、对电子设备进行身份登记,对维修频率、维修费用等进行数据分析,为后期电子设备的更换提供数据支持。
2)立项依据
九府办抄字[2022]488号。
3)实施主体
九江市行政审批。
4)实施方案
优化升级电子设备,改造服务大厅环境,为企业和群众提供更为便捷舒适的办事环境。强化电子设备检查频度,提高电子设备完好率;对电子设备进行身份登记,对维修频率、维修费用等进行数据分析,为后期电子设备的更换提供数据支持。
5)实施周期
3年。
6)年度预算安排
30万元。
7)绩效目标和指标
优化升级电子设备,改造服务大厅环境,为企业和群众提供更为便捷舒适的办事环境。
5.业务及运行经费
1)项目概述
进一步扩大与群众生产生活密切相关的高频多发事项集中办理范围,打造“一站式”“一窗式”“智能化”“标准化”政务服务大厅。以设立各专项服务专窗,通过专业服务利企便民
2)立项依据
3)实施主体
九江市行政审批局。
4)实施方案
进一步扩大与群众生产生活密切相关的高频多发事项集中办理范围,打造“一站式”“一窗式”“智能化”“标准化”政务服务大厅。以设立各专项服务专窗,通过专业服务利企便民
5)实施周期
3年。
6)年度预算安排
58.03万元。
7)绩效目标和指标
进一步扩大与群众生产生活密切相关的高频多发事项集中办理范围,打造“一站式”“一窗式”“智能化”“标准化”政务服务大厅。以设立各专项服务专窗,通过专业服务利企便民
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年九江市行政审批局"三公"经费财政拨款安排4万元,其中:
因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:无因公出国。
公务接待4万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)若有其他相关专业名词解释,由单位结合实际填写。