九江市公共资源交易中心2025年单位预算
发布时间:2025-02-23 11:10 来源:本网字体: [大 中 小]
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第一部分 九江市公共资源交易中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市公共资源交易中心2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 九江市公共资源交易中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市公共资源交易中心概况
一、单位主要职责
九江市公共资源交易中心为市政府工作单位,正科级。主要职责是:贯彻执行国家和省行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及市委、市政府的决策部署,负责拟订全市相关工作发展规划并组织实施。承担市行政审批制度改革领导小组的日常工作,指导、协调全市行政审批制度改革工作。负责协调指导全市政务服务体系建设,拟订、实施政务服务标准规范。协调、指导和考核全市政务服务中心及分中心、政务服务热线平台的运行;承担管理、运行市政务服务中心、市级政务服务热线平台的工作。负责对全市公共资源交易平台的管理、指导、协调和监督;负责省政务服务网市、县级分厅的应用推进,统筹协调全市一体化在线政务服务平台建设。履行本级人民政府授予的其他职责。
二、机构设置及人员情况
2025年九江市公共资源交易中心内设科室1个,综合科。
2025年九江市公共资源交易中心为九江市行政审批局二级事业单位。编制人数小计20人,其中:全部补助事业编制人数20人。实有人数小计18人,其中:在职人数小计18人,全部补助事业在职人数18人。退休人数小计3人。
第二部分 九江市公共资源交易中心2025年单位预算














第三部分 九江市公共资源交易中心2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况。
2025年九江市公共资源交易中心收入预算总额为583.16万元,较上年预算安排增加24.53万元; 财政拨款收入583.16万元,较上年预算安排增加24.53万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况。
2025年九江市公共资源交易中心支出预算总额为357.04万元,较上年预算安排增加37.61万元;其中:
按支出项目类别划分:基本357.04万元,较上年预算安排增加37.61;其中:工资福利支出318.32万元,商品和服务支出28.29万元,对个人和家庭的补助10.43万元,资本性支出0万元。项目支出226.12万元,较上年预算安排减少13.08万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出28.29万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出506.54万元,较上年预算安排增加16.57万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出31.63万元,较上年预算安排增加3.25万元;卫生健康支出17.49万元,较上年预算安排增加1.8万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出27.5万元,较上年预算安排增加2.91万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出318.32万元,较上年预算安排增加33.7万元;商品和服务支出28.29万元,较上年预算安排增加3.91万元;对个人和家庭的补助10.43万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况。
2025年九江市公共资源交易中心财政拨款支出预算总额357.04万元,较上年预算安排增加37.61万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出506.54万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出31.63万元,卫生健康支出17.49万元,住房保障支出27.50万元。
按支出项目类别划分:基本支出357.04万元,较上年预算安排增加37.61万元;其中:工资福利支出318.32万元,商品和服务支出28.29万元,对个人和家庭的补助10.43万元,资本性支出0万元。项目支出226.12万元,较上年预算安排减少13.08万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出226.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
(四)政府性基金情况。
2025年九江市公共资源交易中心政府性基金支出预算为0按支出项目类别划分:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
(五)国有资本经营情况。
2025年九江市公共资源交易中心国有资本经营支出预算为0
按支出项目类别划分:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.
(六)机关运行经费等重要事项的说明。
本部门无行政参公单位,无机关运行经费
(七)政府采购情况。
2025年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况。
截至2025年8月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)项目情况说明。
1.音视频监控系统租赁费项目
1)项目概述
对接全省交易系统,精准传输交易数据,
2)立项依据
市公共资源交易中心自成立以来,全省公共资源交易业务统一运用省公共资源交易平台运行,保证开标过程的公开透明,开标结果的公正公平。
3)实施主体
九江市公共资源交易中心
4)实施方案
项目的主要工作思路是保障办公及大厅网络畅通。在此思路的指导下,与具备资质的运营商签订租赁合同,保证固定电话通话质量及光纤网络畅通整。固定电话及光纤网络的畅通,使办公效率得以提升。项目资金中的租赁费的预算也是参考市场同期、同类服务的市场价格后进行购买,具有合理性。
5)实施周期
3年
6)年度预算安排
9.68万元
7)绩效目标和指标
该项目的实施对促进政务服务工作提供了保障,在办理与民众日常生活相关事项时,办理的便捷性、时效性、高效性使民众感受到政府执政能力的提升,也促进了各项行政事业的发展。
2.交易系统互联网光纤租赁费项目
1)项目概述
为了招投标工作过程公开透明,结果公平公正,全省统一交易系统进行传输数据。提高工作效率,减少人为因素干扰评标结果,树立政府形象,为民办实事。
2)立项依据
九江厅抄字〔2015〕427号。
3)实施主体
九江市公共资源交易中心
4)实施方案
日常动态维护版本
5)实施周期
3年
6)年度预算安排
3.84万元
7)绩效目标和指标
为了招投标工作过程公开透明,结果公平公正,全省统一交易系统进行传输数据。提高工作效率,减少人为因素干扰评标结果,树立政府形象,为民办实事。
3.电子交易服务平台驻场运维服务费项目
1)项目概述
电子交易服务平台驻场运维服务费。省公共资源交易中心,省统一招标价格,各地市负担
2)立项依据
九江厅抄字〔2015〕201号。
3)实施主体
九江市公共资源交易中心。
4)实施方案
强化日常设备检查,提高电子设备完好率;对于日常检查中发现的问题,及时维修;对电子设备进行身份登记,对维修频率、维修费用等进行数据分析,为后期电子设备的更换提供数据支持。
5)实施周期
3年。
6)年度预算安排
48万元。
7)绩效目标和指标
市政务服务管理局认真贯彻中央和省深化“放管服”改革的各项决策部署,积极创新服务方式,为推动经济社会持续快速健康发展提供有力保障。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年九江市公共资源交易中心"三公"经费财政拨款安排1万元,其中:
因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:无因公出国。
公务接待1万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)若有其他相关专业名词解释,由单位结合实际填写。